一、部门基本情况
人民法院是国家审判机关,是专门行使国家审判权的机关。丰台区人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
北京市丰台区人民法院是丰台区一级预算单位,含行政单位1个,全额拨款事业单位1个(非独立核算)。截至2011年底,共有行政编制393人,实际384人,事业编制23人,实际11人,离休人员5人,退休人员59人,长期聘用人员206人。
二、本年度工作思路、工作要点
(一)本年度总体工作思路
2012年我院的总体工作思路是:以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神,深入推进三项重点工作,始终坚持“为大局服务,为人民司法”的工作主题,始终坚持“让当事人打一个公正、明白、便捷、受尊重的官司”的工作目标,以做好十八大维稳工作为重点,切实发挥审判职能作用;以加强审判管理为重点,切实提升审判工作水平;以深化政法干警核心价值观建设为重点,切实推动法院队伍科学发展,紧紧围绕执法办案第一要务,按照“落实、巩固、深化、创新”的工作要求,为“十二五”规划的深入推进和建设经济繁荣、社会文明、人民幸福新丰台提供坚实的司法保障,以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开。
(二)本年度工作要点
(1)以做好十八大维稳工作为重点,切实发挥审判职能作用。党的十八大胜利召开是事关全局的大事,必须全力以赴做好各项维稳工作。要抓好执法办案第一要务,立足职能作用发挥,打击违法犯罪,化解社会矛盾,维护和谐稳定,落实全市法院院长会上提出的“四个坚决防止”,确保十八大绝对安全,为“十二五”规划的顺利实施和区域经济社会发展稳中求进提供有力的司法保障。
(2)以加强审判管理为重点,切实提升审判工作水平。要从体系建设、质量管理、效率管理、源头预防、绩效管理等方面入手,解决审判管理针对性不强、各自为战、权责不明等问题,确保审判质效稳步提升,用扎实的审判工作回应人民群众的关切。
(3)以深化政法干警核心价值观建设为重点,切实推动法院队伍科学发展。要始终坚持“抓党建带队建促审判”总体工作思路,强化核心价值观教育,突出法院文化建设和司法能力建设两个重点,进一步提升队伍整体能力素质。
三、收入预算情况
2012年部门预算总收入6024.5544万元,资金来源均为财政拨款。
四、支出预算情况
2012年部门预算总支出6024.5544万元,其中基本支出4437.9044万元,项目支出1586.65万元。按支出功能分类公共安全5322.0389万元,社会保障和就业339.1548万元,医疗卫生363.3607万元。
北京市丰台区人民法院
财政拨款支出预算表
单位名称:
北京市丰台区法院
单位:万元
科目编码
单位名称(科目)
总计
基本支出
项目支出
备注
总计:
6024.5544
4437.9044
1586.6500
204
公共安全
5322.0389
3735.3889
1586.6500
20405
法院
5322.0389
3735.3889
1586.6500
208
社会保障和就业
339.1548
339.1548
20805
行政事业单位离退休
339.1548
339.1548
210
医疗卫生
363.3607
363.3607
21005
医疗保障
363.3607
363.3607
2012年收支预算总表 | |||||||
北京市丰台区法院 | 单位:元 |
||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 | ||||
合计 | 财政拨款 | 预算外资金 | 其他资金 | 基本账户项目结余资金30%部分 | |||
一、财政拨款 | 60245544 | 一、基本支出 | 44379044 | 44379044 | 0 | 0 | 0 |
二、行政单位专户核拨的预算外资金 | 0 | 1.在职人员支出 | 31915780 | 31915780 | 0 | 0 | 0 |
三、事业单位专户核拨的预算外资金 | 0 | 其中:统发在职人员支出 | 28905036 | 28905036 | 0 | 0 | 0 |
四、批准留用的预算外资金 | 0 | 非统发在职人员支出 | 3010744 | 3010744 | 0 | 0 | 0 |
五、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0 | 2.日常商品和服务支出 | 9071716 | 9071716 | 0 | 0 | 0 |
六、事业单位经营收入 | 0 | 其中:交通费 | 1530750 | 1530750 | 0 | 0 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 取暖费 | 1881074 | 1881074 | 0 | 0 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 离退休公用 | 40248 | 40248 | 0 | 0 | 0 |
3.离退休人员支出 | 3391548 | 3391548 | 0 | 0 | 0 | ||
其中:统发离退休人员支出 | 3391548 | 3391548 | 0 | 0 | 0 | ||
规范非统发离退休人员支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非统发离退休人员支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、项目支出 | 15866500 | 15866500 | 0 | 0 | 0 | ||
1.经常性项目 | 15866500 | 15866500 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、事业单位经营支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 60245544 | 本年支出合计 | 60245544 | 60245544 | 0 | 0 | 0 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十、基本账户项目结余资金30%部分 | 0 | ||||||
收入总计 | 60245544 | 支出总计 | 60245544 | 60245544 | 0 | 0 | 0 |